為切實(shí)做好2024年度內(nèi)部審計(jì)工作,促進(jìn)公司規(guī)范管理、健全內(nèi)控制度,防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),按照年度工作計(jì)劃,設(shè)備租賃內(nèi)控審計(jì)部在公司黨委領(lǐng)導(dǎo)下,自3月中旬開始,抽調(diào)公司財(cái)務(wù)、市場合約和生產(chǎn)管理等專業(yè)人員組成兩個(gè)審計(jì)工作組,對所屬五家子(分)公司開展資產(chǎn)、合同、成本費(fèi)用、往來和財(cái)務(wù)管理等五個(gè)方面專項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)工作組通過深入現(xiàn)場,綜合運(yùn)用調(diào)閱資料、現(xiàn)場問詢,數(shù)據(jù)分析等方法,堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,力求全面客觀公正地反映所屬各子(分)公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況,堵塞管理漏洞,充分發(fā)揮好內(nèi)部審計(jì)的預(yù)警作用。目前審計(jì)工作正在有序推進(jìn),預(yù)計(jì)4月底完成現(xiàn)場審計(jì)工作。本次內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)工作即是對所屬各子(分)公司進(jìn)行的一次“經(jīng)濟(jì)體檢”,也是對其管理水平、內(nèi)控質(zhì)量、財(cái)務(wù)狀況等方面的量化反映,審計(jì)結(jié)果將作為對所屬各子(分)公司考核評價(jià)的重要依據(jù)。
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